读书室会员功能区: 您尚未登录,不能使用书架和书签功能! 您可以选择 『注册』 或 『登录』 来获取此功能!
当前位置: 首页 >> 文学名著 >> 09-内部控制审计
 

09-内部控制审计

当前状态:全本
书籍作者:未知
更新时间:2020-09-26
运行平台:MP3/MP4/PSP/手机/电脑IOS
关注次数:11        文件大小:4K
小说格式:TXT格式  下载  阅读  评论 收藏

 内容简介

09-内部控制审计封面
内部审计内部控制审计内部审计具体准则第5号目录第一章 总 则第二章 一般原则第三章 内部控制的审查与评价第四章 内部控制审计的报告第五章 附 则第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员审查与评价被审计单位的内部控制,根据《内部审计基本准则》制定本准则。第二条 本准则所称内部控制,是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。第二章 一般原则第四条 内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标:(一) 遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;(二) 信息的真实、可靠;...
 

 评论留言

(共有 0 条评论)

热门推荐